為了驗證公司的管理體系建設(shè)、部門流程運行等情況,確保其有效運行,也為了能夠給體系流程的改進提供依據(jù),公司2022年6月初三體系試運行,茲定于2022年9月6日至2022年9月8日三天對各部門按內(nèi)審計劃進行一次管理體系內(nèi)部審核。
2022年9月6日首次會議的召開,就審核計劃進行說明、審核注意事項進行講解和分發(fā)各部門查檢表。
審核時間:2022年9月6日-2022年9月8日
審核目的:為檢查本公司管理體系運作狀況和有效性
審核范圍:QMS&EMS&OH&S&BCM所有過程及涉及的職能部門。
審核依據(jù): ISO9001(2015標準)ISO14001(2016標準)ISO45001(2020標準)、管理手冊、程序文件、支持性文件;
審核結(jié)論:本次審核內(nèi)審員共提報五個輕微不符合,已開具不符合項報告。通過這次內(nèi)部審核活動,對各部門的管理體系活動作了一個全面的摸底,了解各部門對體系的執(zhí)行情況,發(fā)掘了一些部門對管理體系的問題并進行及時改進。
于9月9日召開內(nèi)部審核末次會議,參會人員:內(nèi)審員和應(yīng)審人員;同時向提報不符合項的組員進行表彰以資鼓勵。
2022年度內(nèi)部審核結(jié)束,通過本次審核論證,管理體系在本公司的運行具有符合性和有效性。并通過對不符合項的改善,更加完善了體系、流程及其執(zhí)行認知度。
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